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枞阳县人民医院2024年度单位决

发布时间:2025-10-13 16:19 来源:枞阳县人民医院 阅读次数:
【字体大小:
财〔2002〕号

 

 

第一部分 枞阳县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 枞阳县人民医院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县人民医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 枞阳县人民医院概况

一、主要职责

一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二)预防保健:

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。

二、单位决算构成

枞阳县人民医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分 枞阳县人民医院2024年度单位决算表

 

                       收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

单位:枞阳县人民医院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,947.30

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

32,428.97

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

1,323.01

八、社会保障和就业支出

38

1,097.94

9

九、卫生健康支出

39

40,604.78

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

751.92

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

40,699.27

本年支出合计

57

42,454.65

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

1,755.38

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

42,454.65

总计

60

42,454.65

:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:枞阳县人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

40699.27

6947.30

32428.97

1323.01

208

社会保障和就业支出

1097.94

1097.94

20805

行政事业单位养老支出

1066.93

1066.93

2080502

事业单位离退休

402.25

402.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

443.12

443.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

221.56

221.56

20899

其他社会保障和就业支出

31.01

31.01

2089999

其他社会保障和就业支出

31.01

31.01

210

卫生健康支出

38849.41

5097.43

32428.97

1323.01

21001

卫生健康管理事务

124.42

124.42

2100199

其他卫生健康管理事务支出

124.42

124.42

21002

公立医院

38438.88

4686.90

32428.97

1323.01

2100201

综合医院

38328.69

4576.71

32428.97

1323.01

2100299

其他公立医院支出

110.19

110.19

21004

公共卫生

29.48

29.48

2100408

基本公共卫生服务

29.48

29.48

21011

行政事业单位医疗

211.76

211.76

2101102

事业单位医疗

211.76

211.76

21015

医疗保障管理事务

8.67

8.67

2101599

其他医疗保障管理事务支出

8.67

8.67

21099

其他卫生健康支出

36.20

36.20

2109999

其他卫生健康支出

36.20

36.20

221

住房保障支出

751.92

751.92

22102

住房改革支出

751.92

751.92

2210201

住房公积金

503.66

503.66

2210202

提租补贴

248.26

248.26

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

             

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:枞阳县人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

42454.65

42425.17

29.48

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1097.94

1097.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1066.93

1066.93

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

402.25

402.25

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

443.12

443.12

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

221.56

221.56

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

31.01

31.01

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

31.01

31.01

 

 

 

 

210

卫生健康支出

40604.78

40575.31

29.48

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

124.42

124.42

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

124.42

124.42

 

 

 

 

21002

公立医院

40194.25

40194.25

 

 

 

 

2100201

综合医院

40084.06

40084.06

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

110.19

110.19

 

 

 

 

21004

公共卫生

29.48

 

29.48

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

29.48

 

29.48

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

211.76

211.76

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

211.76

211.76

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

8.67

8.67

 

 

 

 

2101599

其他医疗保障管理事务支出

8.67

8.67

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

36.20

36.20

 

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

36.20

36.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

751.92

751.92

 

 

 

 

22102

住房改革支出

751.92

751.92

 

 

 

 

2210201

住房公积金

503.66

503.66

 

 

 

 

2210202

提租补贴

248.26

248.26

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

单位:枞阳县人民医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,947.30

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

1,097.94

1,097.94

9

九、卫生健康支出

41

5,097.43

5,097.43

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

751.92

751.92

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

6,947.30

本年支出合计

59

6,947.30

6,947.30

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

6,947.30

总计

64

6,947.30

6,947.30

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

                       

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:枞阳县人民医院

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6947.30

6917.82

29.48

208

社会保障和就业支出

1097.94

1097.94

 

20805

行政事业单位养老支出

1066.93

1066.93

 

2080502

事业单位离退休

402.25

402.25

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

443.12

443.12

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

221.56

221.56

 

20899

其他社会保障和就业支出

31.01

31.01

 

2089999

其他社会保障和就业支出

31.01

31.01

 

210

卫生健康支出

5097.43

5067.95

29.48

21001

卫生健康管理事务

124.42

124.42

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

124.42

124.42

 

21002

公立医院

4686.90

4686.90

 

2100201

综合医院

4576.71

4576.71

 

2100299

其他公立医院支出

110.19

110.19

 

21004

公共卫生

29.48

 

29.48

2100408

基本公共卫生服务

29.48

 

29.48

21011

行政事业单位医疗

211.76

211.76

 

2101102

事业单位医疗

211.76

211.76

 

21015

医疗保障管理事务

8.67

8.67

 

2101599

其他医疗保障管理事务支出

8.67

8.67

 

21099

其他卫生健康支出

36.20

36.20

 

2109999

其他卫生健康支出

36.20

36.20

 

221

住房保障支出

751.92

751.92

 

22102

住房改革支出

751.92

751.92

 

2210201

住房公积金

503.66

503.66

 

2210202

提租补贴

248.26

248.26

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。                         

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

单位:枞阳县人民医院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
代码

科目名称

决算数

科目
代码

科目名称

决算数

科目
代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,209.78

302

商品和服务支出

305.79

30703

  国内债务发行费用

30101

  基本工资

1,439.02

30201

  办公费

30704

  国外债务发行费用

30102

  津贴补贴

964.98

30202

  印刷费

310

资本性支出

30103

  奖金

515.41

30203

  咨询费

31001

  房屋建筑物购建

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31002

  办公设备购置

30107

  绩效工资

623.85

30205

  水费

31003

  专用设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

443.12

30206

  电费

31005

  基础设施建设

30109

  职业年金缴费

221.56

30207

  邮电费

31006

  大型修缮

30110

  职工基本医疗保险缴费

211.76

30208

  取暖费

31007

  信息网络及软件购置更新

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31008

  物资储备

30112

  其他社会保障缴费

31.01

30211

  差旅费

31009

  土地补偿

30113

  住房公积金

503.66

30212

  因公出国(境)费用

31010

  安置补助

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30199

  其他工资福利支出

1,255.39

30214

  租赁费

31012

  拆迁补偿

303

对个人和家庭的补助

402.25

30215

  会议费

31013

  公务用车购置

30301

  离休费

11.04

30216

  培训费

31019

  其他交通工具购置

30302

  退休费

391.21

30217

  公务接待费

31021

  文物和陈列品购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

234.61

31022

  无形资产购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31099

  其他资本性支出

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

312

对企业补助

30306

  救济费

30226

  劳务费

31201

  资本金注入

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31203

  政府投资基金股权投资

30308

  助学金

30228

  工会经费

24.45

31204

  费用补贴

30309

  奖励金

30229

  福利费

1.86

31205

  利息补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31299

  其他对企业补助

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

399

其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

39907

  国家赔偿费用支出

30299

  其他商品和服务支出

44.87

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

307

债务利息及费用支出

39909

  经常性赠与

30701

  国内债务付息

39910

  资本性赠与

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

人员经费合计

6,612.03

公用经费合计

305.79

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

                          

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:枞阳县人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、枞阳县人民医院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排支出,故本表无数据。 

                                                                            

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:枞阳县人民医院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.枞阳县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 枞阳县人民医院2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计42454.65万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计42454.65万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少381.17万元,下降0.9%,主要原因是公立医院一般财政拨款收入和其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计40699.27万元,其中:财政拨款收入6947.30万元,占17.1%;事业收入32428.97万元,占79.7%;经营收入0万元,占0%;其他收入1323.01万元,占3.2%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42454.65万元,其中:基本支出42425.17万元,占99.9%%;项目支出29.48万元,占0.1%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6947.30万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6947.30万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少350.47万元,下降4.8%,主要原因是公立医院一般财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6947.30万元,占本年支出的16.4%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少350.47万元,下降4.8%。主要原因是财政拨款医疗业务经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6947.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1097.94万元,占15.8%卫生健康(类)支出5097.43万元,占73.4%住房保障(类)支出751.92万元,占10.8%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6145.37万元,支出决算为6947.30万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款医疗业务经费支出增加。其中:基本支出6917.82万元,占99.6%;项目支出29.48万元,占0.4%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)初预算为402.25万元,支出决算为402.25万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为443.12万元,支出决算为443.12万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为221.56万元,支出决算为221.56万元,完成年初预算的100%

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为31.01万元,支出决算为31.01万元,完成年初预算的100%

5.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为124.42万元,支出决算为124.42万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3636.96万元,支出决算为4576.71万元,完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因是2024年公立医院医改资金预算及医疗人员经费资金预算增加。

    7. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)初预算为78.09万元,支出决算为110.19万元。完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因是2024年公立医院医改资金预算及医疗业务经费资金预算增加。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为221.11万元,支出决算为29.48万元,完成年初预算的13.3%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金未支出结转到下一年度。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为211.76万元,支出决算为211.76万元,完成年初预算的100%

10. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项)。年初预算为8.67万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的100%

11. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为14.5万元,支出决算为36.2万元,完成年初预算的249.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度结转资金。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为503.66万元,支出决算为503.66万元,完成年初预算的100%

13.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为248.26元,支出决算为248.26万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6917.82万元,其中:人员经费6612.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费;公用经费305.79万元,主要包括:专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县人民医院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

枞阳县人民医院本级和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,枞阳县人民医院政府采购支出总额1526.46万元,其中:政府采购货物支出1083.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442.52万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,枞阳县人民医院共有车辆8辆,均为特种专业技术用车;单价50万元以上的通用设备34台,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)30台。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金1801.5万元。从评价情况看,通过公立医院改革,加大对公立医院硬件建设的投入,一方面医疗设备总量不断增长、基础建设加大,满足了日益增长的医疗卫生需求,同时医院的债务成本也不断增加;另一方面也对医疗设备配置、基础建设是否合理、投入资金是否得以有效利用、使用、债务成本的控制、经济效益和社会影响好坏等一些了问题提出了更高的要求。各级部门对医院项目支出提出来绩效 评价要求。我院成立了由院长为组长,分管院长为副组长,相关职能部门负责人为成员的绩效自评小组,以年度工作目标为标准,以目标管理考核为评价办法,围绕项目完成情况、产出与效益等方面,对2024年医疗设备购置项目、债务还本付息项目、基础性托管费用项目资金的使用绩效开展自评。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为100分。全年预算数为1801.5万元,执行数为1801.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:在2024年度按照预算总成本1801.5万元,同时严格执行相关财经法规、合同规定按时采购并支付了25台医疗设备、机械货款、当年的债务还本付息以及省立医院基础性托管费用;二是效益指标:较高的满足了人民医疗需求,较好提升了医院医疗服务能力;三是满意度质保:2024年患者满意度达到了98.4%。达到了预期绩效目标管理。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

    我单位在2024年度单位决算中反映“医疗设备、机械购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗设备、机械购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为981.5万元,执行数为981.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:在2024年度按照预算总成本981.5万元采购了25台医疗设备、机械,并严格按照相关财经法规、合同规定,按时支付货款;二是效益指标:较高的满足了人民医疗需求,较好提升了医院医疗服务能力;三是满意度质保:2024年患者满意度达到了98.4%。发现的主要问题及原因:一是仅仅依据临床申请立项编制,未能将临床申请与时代发展、病人需求以及大医院智能化设备相接轨;二是绩效管理方面缺乏投入与产出效益对比,未能考虑县级公立医院经营成本。下一步改进措施:一是根据临床科室申请结合时代发展、病人需求以及医院智能化综合立项编制项目预算;二是将医疗设备的投入和产出分析对比,充分考虑县级公立医院的经营成本,以便为后续医疗器械设备预算提供参考依据。

医疗设备、机械购置项目的《项目支出绩效自评表》。

 

医疗设备、机械购置项目支出绩效自评表

   2024年度)

项目名称

医疗设备、机械项目

主管部门

枞阳县卫健委

实施单位

枞阳县人民医院

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

981.5

981.5

981.5

10

100.00%

10

 其中:本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

981.5

981.5

981.5

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

提升医疗服务水平

较好地提升了医疗服务水平

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

指标1:采购医疗设备、机械数量

25

25

12.5

12.5

指标2

……

质量指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

合规

12.5

12.5

指标2

……

时效指标

指标1:经费支出时效性

202411日至20241231

按时支出

12.5

12.5

指标2

……

成本指标

指标1:项目总成本

981.5万元

981.5万元

12.5

12.5

指标2

……





(30
)

经济效益
指标

指标1

指标2

……

社会效益
指标

指标1:满足人民医疗需求

较高

较高

15

15

指标2

……

生态效益
指标

指标1

指标2

……

可持续影
响指标

指标1:提升医院医疗服务能力

较高

较高

15

15

指标2

……

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

指标1:患者满意度

大于92%

98.40%

10

10

指标2

……

总分

 

100

100

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

医疗设备、机械购置项目支出绩效自评表

   2024年度)

项目名称

医疗设备、机械项目

主管部门

枞阳县卫健委

实施单位

枞阳县人民医院

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

981.5

981.5

981.5

10

100.00%

10

 其中:本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

981.5

981.5

981.5

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

提升医疗服务水平

较好地提升了医疗服务水平

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

指标1:采购医疗设备、机械数量

25

27

12.5

12.5

指标2

……

质量指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

合规

12.5

12.5

指标2

……

时效指标

指标1:经费支出时效性

202411日至20241231

按时支出

12.5

12.5

指标2

……

成本指标

指标1:项目总成本

981.5万元

981.5万元

12.5

12.5

指标2

……





(30
)

经济效益
指标

指标1

指标2

……

社会效益
指标

指标1:满足人民医疗需求

较高

较高

15

15

指标2

……

生态效益
指标

指标1

指标2

……

可持续影
响指标

指标1:提升医院医疗服务能力

较高

较高

15

15

指标2

……

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

指标1:患者满意度

大于92%

98.40%

10

10

指标2

……

总分

 

100

100

 

 

 

债务还本、利息支出项目项目支出绩效自评表

   2024年度)

项目名称

债务还本、付息项目

主管部门

枞阳县卫健委

实施单位

枞阳县人民医院

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

320

320

320

10

100.00%

10

 其中:本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

320

320

320

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

提升医疗服务水平

较好地提升了医疗服务水平

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

指标1:预计偿债金额

320万元

320万元

12.5

12.5

指标2

……

质量指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

合规

12.5

12.5

指标2

……

时效指标

指标1:经费支出时效性

202411日至20241231

按时支出

12.5

12.5

指标2

……

成本指标

指标1:项目总成本

320万元

320万元

12.5

12.5

指标2

……





(30
)

经济效益
指标

指标1

指标2

……

社会效益
指标

指标1:满足人民医疗需求

较高

较高

15

15

指标2

……

生态效益
指标

指标1

指标2

……

可持续影
响指标

指标1:提升医院医疗服务能力

较高

较高

15

15

指标2

……

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

指标1:患者满意度

大于92%

98.40%

10

10

指标2

……

总分

 

100

100

 

 

基础性托管管理费项目支出绩效自评表

   2024年度)

项目名称

基础性托管管理费

主管部门

枞阳县卫健委

实施单位

枞阳县人民医院

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

500

500

500

10

100.00%

10

 其中:本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

500

500

500

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

提升医疗服务水平

较好地提升了医疗服务水平

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

指标1:对口专家支援次数

大于等于205

208

12.5

12.5

指标2

……

质量指标

指标1:坐诊质量

提供专业服务

良好

12.5

12.5

指标2

……

时效指标

指标1:项目资金拨付时效性

202411日至20241231

按时支出

12.5

12.5

指标2

……

成本指标

指标1:项目总成本

500万元

500万元

12.5

12.5

指标2

……





(30
)

经济效益
指标

指标1

指标2

……

社会效益
指标

指标1:及时满足临床救治能力

成效显著

较好

15

15

指标2

……

生态效益
指标

指标1

指标2

……

可持续影
响指标

指标1:提升医院医疗工作效率

影响程度较高

较高

15

15

指标2

……

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

指标1:患者满意度

大于92%

98.40%

10

10

指标2

……

总分

 

100

100

 

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